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INAJA - PE

Empenho nº 2024NE0000013

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000013
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO (RGPS), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 03/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.270,80

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 20/12/2024 R$ -38.729,20
Valor Original 03/01/2024 R$ 40.000,00

Total Liquidado: R$ 1.270,80

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000963 30/10/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000835 30/09/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000749 30/08/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000732 31/07/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000640 28/06/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000488 29/05/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000397 30/04/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000170 29/03/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000141 29/02/2024 R$ 127,08
Liquidação 0000118 30/01/2024 R$ 127,08

Total Pago: R$ 1.270,80

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/11/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 18/10/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 20/09/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 20/08/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 31/07/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 20/06/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 20/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 19/04/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 20/03/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Pagamento 20/02/2024 001 021334 000000086681 R$ 127,08
Fonte: Contabilidade Municipal
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