topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

INAJA - PE

Empenho nº 2024NE0000240

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000240
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM 115(CENTO E QUINZE) UNIDADES DE BOTIJÕES CONTENDO 13KG CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO DISTRIBUÇÃO DE GÁS (AUXILIO GÁS) DESTE MUNICÍPIO DE INAJÁ-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
Data Empenho: 02/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 36.309.991/0001-36
Nome/Razão Social: MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 11.960,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/05/2024 R$ 11.960,00

Total Liquidado: R$ 11.960,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000432 03/06/2024 R$ 11.960,00

Total Pago: R$ 11.960,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 10/07/2024 001 021334 000000086681 R$ 11.931,30
Retenção de Pagamento 10/07/2024 R$ 28,70
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.