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INAJA - PE

Empenho nº 2024NE0000531

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000531
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Data Empenho: 20/12/2024
CPF/CNPJ do Credor: 01.966.583/0001-72
Nome/Razão Social: AUTO POSTO MADALENA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.419,66

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 20/12/2024 R$ 3.419,66

Total Liquidado: R$ 3.419,66

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001198 20/12/2024 R$ 3.419,66

Total Pago: R$ 3.419,66

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 24/12/2024 001 021334 000000086681 R$ 3.411,45
Retenção de Pagamento 24/12/2024 R$ 8,21
Fonte: Contabilidade Municipal
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